Auditor Interno Sénior

Empresa líder em Outros - Luanda, Luanda

Fechado

Contrato

Tipo contrato
A definir
Oferta aberta até
01/09/2023

Descrição

Cargo
Auditor Interno Sénior
Indústria
Número de vagas
1
Descrição da função

Planejamento
Realizar reuniões abertas com clientes para explicar o escopo e os objetivos do trabalho de auditoria e fornecer uma visão geral de todas as fases do processo de auditoria.
Desenvolva uma compreensão completa dos processos de negócios cobertos pelas auditorias atribuídas e documente os processos em organogramas e/ou descrições de processos.
Identifique e documente os riscos e controles inerentes aos processos de negócios.
Trabalho de campo

Desenvolva um plano de teste baseado em risco, selecionando uma abordagem de auditoria apropriada, procedimentos de teste e critérios de amostragem com base no julgamento profissional e na metodologia de auditoria interna definida pelo Departamento.
Conduz testes de auditoria e prepara papéis de trabalho de acordo com a metodologia profissional padrão do IIA.
Avalie a adequação do design do processo e a eficácia dos controles em atender aos objetivos de negócios e de controle. Identifique e documente as deficiências de controle e processo e forneça suporte evidencial para as descobertas.
Proponha recomendações práticas e de valor agregado para lidar com deficiências de controle e/ou ineficiências de processo.
Organizar e referenciar papéis de trabalho para revisão pelo CAE.
Participar das reuniões de encerramento com o cliente ao final do trabalho de campo, fornecendo explicações claras para a identificação de problemas.
Comunicando

Auxilia na preparação de um relatório de auditoria conciso e informativo para comunicar com eficácia as descobertas e recomendações ao Departamento e à alta administração.
Outras responsabilidades

Apoia o CAE no desenvolvimento e implementação da metodologia de IA em evolução.
Contribui para a proteção dos ativos corporativos e dos interesses dos Membros, garantindo que os controles internos apropriados estejam em vigor e operando de forma eficaz.
Prestar serviços de assessoria à gestão, participando de projetos destinados a introduzir e/ou alterar novos processos, produtos ou instalações. Forneça recomendações de valor agregado para mitigar os riscos do projeto e do estado final.
Desenvolve e mantém relações de trabalho eficazes e profissionais com todos os níveis de pessoal dentro da organização.
Conduz investigações de suspeitas de fraude interna.

Requisitos

Titulação mínima
Licenciatura
Experiência exigida
9 Anos
Nacionalidade
Não definido
Línguas
Não definido
Area funcional
Competências
Não definido
Aptidões necessárias
  • Grau BCom ou equivalente.
  • Uma designação profissional reconhecida em Contabilidade ou Auditoria Interna (CA, CISA, CFE ou CIA).
  • Experiência de 8 a 9 anos em função similar.
  • Sólida compreensão dos conceitos de risco e controle. Capacidade de aplicar esses conceitos para avaliar a adequação e eficácia dos processos e controles de negócios para mitigar riscos aos níveis de tolerância definidos pela administração.
  • Conhecimento da estrutura de riscos e controles internos do COSO será um diferencial.
  • Conhecimento prático dos padrões de desempenho profissional do IIA com relação ao planejamento, teste, amostragem e documentação.
  • Boa compreensão dos princípios contábeis.

Empregador

Nome do empregador

Empresa líder em Outros

Sobre a nossa empresa

Empresa líder em Outros

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